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台山市供销合作联社2015年部门预算基本情况说明
  • 2015-11-11 02:04:43
  • 来源: 本网
  • 发布机构:本网
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我社由办公室、人保股、宣教股、财会审计股、综合业务股组成,主要任务:(1)贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规,研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施,指导全市供销社的改革和发展。(2)行使政府授予的职权,对农业生产资料进行组织、储备、供应;对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理;对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导;对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应;对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。(3)参与构建新型农业社会化服务体系,大力开展农村社区综合服务,推进新农村现代流通服务网络建设,改善农村消费环境,开拓农村市场,扩大内需,促进城乡经济社会统筹发展。(4)参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。(5)代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。(6)行使本级社有资产的所有权和管理权,负责监督管理和运营,确保社有资产保值增值,依法维护供销合作联社的合法权益。(7)履行教育培训职能,充分利用现有教育平台,加强政治思想建设和业务技能培训工作。(8)承办市委、市人民政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

(二)人员构成情况

我社编制人数共27人,其中工勤人员2人。现有在职在编的公务员20人,工勤人员2人,离休人员2人,退休人员45人,合共69人。

(三)预算年度的主要工作任务

服务“三农”是我们的办社宗旨,助农增收是政府赋予我们的职责所在,为了更好地味浓服务,2014年我们重点要抓好以下几项工作:1、全力完成市政府下达考核任务;2、加大三农服务力度,助农增收,稳步扩大生产基地建设;3、贯彻省、市政府要求,扎实推进“新网工程”建设;4、发挥好行业协会的作业;5、大力开展农村来动力转移技能培训;6、紧抓学院二期建设工程;7、大力实施“人才兴社”战略;8、切实抓好农资商品经营;9、切实抓好烟花爆竹经营;10、切实抓好再生资源业务经营;11、切实抓好房地产等项目经营;12、加快平价商店的建设,推进农超对接。

二、收入预算说明

2015年收入预算448.48万元,其中:公共财政预算拨款448.48万元,比上年增加6.56万元,增长1.48%,主要原因一是减少在职公务员及离休人员,导致人员经费支出减少23.44万元;二是新增市供销饮食技术学校办学经费,导致预算增加30万元。。

三、支出预算说明

2015年支出预算448.48万元,比上年增加6.56万元,主要原因一是减少在职公务员及离休人员,导致人员经费支出减少23.44万元;二是新增市供销饮食技术学校办学经费,导致预算增加30万元。其中人员支出预算144.48万元,比上年减少12.91万元,降低8.2%;对个人和家庭的补助支出预算178.41万元,比上年减少9.92万元,降低5.27%;日常公用支出预算6.6万元,比上年减少0.6万元,降低8.3%;其他项目类支出预算119万元,比上年增加30万元,增长33.71%

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。2015年因公出国(境)费预算数与上年同期数相比无增减,原因是因公出国(境)费没有纳入财政预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出0元,2015年公务用车运行费预算数与上年同期数相比无增减,原因是公务用车运行费没有纳入财政预算。

3.公务接待费支出0万元,2015年接待费预算数与上年同期数相比无增减,原因是公务接待费支出没有纳入财政预算。

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